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中共宜城市审计局党组 关于七届市委第七轮巡察反馈问题整改 情况的通报
发布日期:2026年01月23日 17:18 宜城市纪委监委 【字号: 】【打印

根据市委统一部署,市委第七轮巡察第四巡察组于2025317日至5月16日对市审计局党组进行了常规巡察。6月23日,第四巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见,根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况予以公布:

一、总体情况

根据市委统一部署,市委第四巡察组于2025317日至5月16日,对市审计局党组开展了常规巡察,2025年6月23日,共反馈整改问题4类14个,现已整改完成销号问题13个,此次整改过程中,共追责问责11人次,制定完善制度5项,制定整改措施43条。

二、主要做法

(一)提高政治站位,强化组织领导,压实整改责任链条。巡察意见反馈后,局党组第一时间召开专题会议,深入学习领会巡察反馈意见和上级关于巡察整改工作的要求,切实将抓好巡察整改作为一项严肃的政治任务摆在突出位置。7月4日成立由党组书记任组长,班子成员任副组长的巡察整改工作领导小组,全面负责整改工作的统筹协调、组织推进和督促检查。明确党组书记为整改第一责任人,对整改工作负总责、亲自抓;班子成员严格落实“一岗双责”,主动认领问题,牵头负责分管领域的整改事项;各股室负责人为整改工作的直接责任人,形成了党组统领、领导牵头、层层负责、全员参与的整改责任闭环。

(二) 坚持问题导向,精准制定方案,明确整改任务路径。对照巡察反馈指出的问题,局党组逐条逐项进行梳理剖析,深挖问题根源,找准症结所在,7月4日制定了《七届市委第七轮巡察市审计局党组反馈问题整改工作方案》,将反馈问题细化分解为具体整改措施、责任领导、责任股室、完成时限,做到一问题、一目录、一报告。局党组实行每周一跟踪、每月一汇总,对照整改方案,加强日常督导和提醒,对进展缓慢的股室及时催办,对措施不力的提出改进要求,确保巡察整改任务层层落实到位,全方位、无死角推动整改工作走深走实。

(三)坚持以上率下,凝聚工作合力,营造全员整改氛围。 先后召开巡察整改专题民主生活会,深入开展批评与自我批评,引导全体党员干部自觉把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,主动参与整改。通过6次巡察整改推进会,听取整改进度情况汇报、检查整改材料、督促整改进度,及时发现并研究解决整改过程中出现的问题,确保各项整改任务如期完成。

三、整改落实情况

问题1:学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神不深不实。

整改情况:已完成,建议销号。

 

局党组带头研学中心组学习规则,完善2025年学习计划并完成10次集体研讨,7次专题学习总书记最新重要讲话和指示批示精神,补学审计领域相关指示批示并开展研讨;紧扣精神聚焦民生、乡村振兴等重点领域谋划审计项目,推动项目落地并形成监督成果,切实转化学习成效。

问题2:推进审计全覆盖不够有力。

整改完成情况:视同完成,持续整改。

将6个乡镇、市直单位纳入2026年审计计划待批,完成2025年农业农村局等单位经责审计和资环审计;出台3项制度构建纪巡审协同体系,联动多部门形成监督合力;严格落实预算执行年度审计、重点部门轮审要求,定期向组织部更新审计情况。

问题3:审计监督作用发挥不够充分。

整改情况:视同完成,持续整改。

2021年以来严格按计划开展审计,2025年移送问题线索1件、推动纪委立案4件处理4人;规范做好信息公开,在市政府网站发布审计公开目录和整改报告;抓好襄阳“十四五”审计规划贯彻执行,结合本地实际落实工作要求。

问题4:审计环节管控不严。

整改情况:已完成,建议销号。

对相关人员开展提醒谈话和警示教育,2025年审计项目严格落实质量管控规范;出台审核复核审理管理办法,明晰各环节职责流程;2025年7月以来召开19次周例会、4次业务调度会,督促完成9篇审计报告;强化档案督办整改,建立归档台账,完成2个项目档案整改。

问题5:审计监督质效不高。

整改情况:已完成,建议销号。

2022-2024年经责审计单项目揭示问题数逐年递增,从3.33个提升至8.25个;建成大数据分析中心并开展演练,1人取得计算机审计中级资格,招录2名大数据人员,在水利移民后扶审计中运用大数据提效;组织学习审计准则和优秀案例,强化审计建议针对性,法规股严格审理把关。

问题6:审计整改督导不严格。

整改情况:视同完成,持续整改。

按襄阳整改办法对问题分类定责、明确整改要求和反馈时限,下发整改责任分工通知建立长效机制;通过例会常态化通报整改进展,对到期事项发督办函压实责任;出台纪巡审协作办法,建立联席会议、线索移送等联动机制推进整改落实。

问题7:履行保密工作责任制不够到位。

整改情况:已完成,建议销号。

调整保密工作领导小组,升级保密室硬件并制定秘密事项清单;开展2次计算机保密自查,规范文件和密件管理;组织党组成员、股室负责人学习保密制度,提升全员保密意识。

问题8:执行中央八项规定精神不够有力。

整改情况:已完成,建议销号。

对财务人员批评教育,清退违规金额;组织学习公务接待和财务报销制度,开展财务报销自查;落实受处分干部教育帮带,班子成员牵头开展谈心谈话。

问题9:纠治“四风”问题不够彻底。

整改情况:已完成,建议销号。

对相关责任人开展批评教育谈话,通报形式主义案例并组织学习减负规定;落实公文三级审核制度,显著提升公文质量;完成党组成员和重点岗位干部形式主义问题查摆,推动全员持续整改、增强思想行动自觉。

问题10:执行财经纪律不够严格。

整改情况:未完成,继续整改。

对财务工作人员开展批评教育,组织学习财经和公务接待相关制度;严格落实单位财务、报销、接待管理制度,开展财务报销自查整改。

问题11:执行“三重一大”决策制度不严格。

整改情况:已完成,建议销号。

组织专题学习“三重一大”决策制度,提升执行能力;调整人事股人员,规范党组会议记录确保决策可追溯;2次邀请纪检监察组列席“三重一大”事项决策会议,实现常态化监督。

问题12:基层党组织建设存在薄弱环节。

整改情况:已完成,建议销号。

对相关责任人开展批评教育,指导经责局党支部规范落实“三会一课”,开展廉政主题学习和党课;走访流动党员,为休干党员送学上门并搭建线上学习群,确保党员学习不脱节。

问题13:发展党员审核不够严肃。

整改情况:已完成,建议销号。

对相关责任人批评教育,调整人事股负责人;组织学习发展党员工作细则,通报巡察发现问题;严格审核2名新发展党员材料,按规归入个人档案。

问题14:落实巡察整改主体责任不够有力。

整改情况:视同完成,持续整改。

召开巡察整改专题民主生活会,班子成员认领责任、剖析根源并制定整改措施;制定完善整改方案并报巡察组审核,明晰责任人和完成时限;先后6次召开整改推进会,专题研究解决难点问题,确保整改落地不反弹。

四、下一步打算

(一)持续强化政治引领,在扛牢整改责任上再发力。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设、巡视巡察和关于审计的重要讲话和指示批示精神,坚决落实全面从严治党主体责任和监督责任,把巡察整改工作作为旗帜鲜明讲政治的具体行动。

(二)持续注重标本兼治,在健全长效机制上再深化。坚持举一反三、标本兼治,围绕巡察反馈指出的重点领域和关键环节,进一步查漏补缺、完善制度体系,着力构建靠制度管人、管事、管权的长效机制,真正从源头上堵塞漏洞、治理根源,实现整改成果制度化、常态化、长效化。

(三)持续推动成果转化,在服务发展大局上再作为。将巡察整改成果转化为推动审计事业发展的强大动力,紧紧围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署,依法全面履行审计监督职责,加大对重大政策措施落实、财政预算绩效、民生保障和改善、国有资产保值增值、权力规范运行等重点领域的审计力度。做深做实研究型审计,提升审计建议的针对性和建设性,更好发挥审计在推进治理体系和治理能力现代化中的重要作用,以高质量审计服务保障经济社会高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们进行反映。联系电话:0710-4212458,通讯地址:宜城市晨光路3号邮政编码:441400;电子邮箱:812878241@qq.com

 

中共宜城市审计局党组

                                    2026年1月22日

 


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